ALAN NOVAES ALCON

ALAN NOVAES ALCON

Ouro Preto, MG

Doutorando em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Mestre em Administração Pública pela mesma instituição, onde desenvolveu pesquisas com foco em Auditoria Interna Governamental, Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, analisando criticamente as práticas de auditoria e governança em instituições públicas. Auditor Federal e servidor público efetivo, com ampla experiência em auditoria interna, consultoria em governança, gestão de riscos e aprimoramento de controles internos. Possui mais de 12 anos de atuação profissional nas áreas de controladoria, contabilidade e finanças, tendo adquirido expertise em setores como indústria automotiva, farmacêutica, energética e administração pública. Especialista em operações contábeis, financeiras, orçamentárias, fiscais e patrimoniais, com foco na otimização da eficiência e transparência dos processos públicos. Sua experiência internacional de um ano agrega uma visão estratégica e global às suas atividades acadêmicas e profissionais.

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Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado profissional em Administração Pública

2023 - 2025

Universidade Federal de Viçosa
Título: Auditorias internas e as instituições de ensino superior: a emissão de pareceres com negativa de opinião sobre o processo de elaboração das demonstrações contábeis, Ano de Obtenção: 2025
Orientador: Tainá Rodrigues Gomide Souza Pinto
Palavras-chave: AUDITORIA INTERNA; Prestação de Contas; Universidades; Governança Pública.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Especialização em Auditoria

2021 - 2022

Faculdade Única de Ipatinga

Especialização em MBA em Gestão de Negócios

2012 - 2013

Instituto Universitario Candido Mendes
Título: Fluxo de Caixa como ferramenta de tomada de decisões para pequenas empresas

Graduação em Ciências Contábeis

2008 - 2011

Faculdade de Minas - Muriae
Título: Impacto da substituição tributária no Estado de Minas Gerais: uma análise do setor de autopeças
Orientador: Sibele Leandra Penna Silva

Curso técnico/profissionalizante em Técnico em Administração

2005 - 2007

Escola Técnica de Formação Gerencial, ETFG-Uberlândia

Formação complementar

2023 - 2023

Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade. (Carga horária: 20h). , Controladoria-Geral da União, CGU/PR, Brasil.

2022 - 2022

CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (Carga horária: 30h). , Tribunal de Contas da União, TCU, Brasil.

2022 - 2022

Compliance Público. (Carga horária: 190h). , Escola Superior do Ministério Público de Goiás, MPGO, Brasil.

2022 - 2022

EQUILIBRIO FISCAL. (Carga horária: 40h). , Tribunal de Contas da União, TCU, Brasil.

2022 - 2022

ORÇAMENTO PÚBLICO. (Carga horária: 40h). , Tribunal de Contas da União, TCU, Brasil.

2012 - 2013

Global English Program. (Carga horária: 504h). , VGC Vancouver Language School, VGC, Canadá.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Controles Internos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Auditoria.

Participação em eventos

COBACI - Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno. 2024. (Congresso).

Congresso Internacional Longevidade Gegop. 2024. (Congresso).

II CIAP - CONGRESSO INTERNACIONAL & III CONAP - CONGRESSO NACIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA REDE NACIONAL PROFIAP. O IMPACTO DA LEI SECA NA MORTALIDADE DOS ACIDENTES DE TR NSITO NAS UNIDADES FEDERATIVAS DO BRASIL. 2024. (Congresso).

II CIAP - CONGRESSO INTERNACIONAL & III CONAP - CONGRESSO NACIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA REDE NACIONAL PROFIAP. ANÁLISE DA EMISSÃO DE OPINIÕES NOS PARECERES DA AUDITORIA INTERNASOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS SEGUNDO A IN05/2021. 2024. (Congresso).

Semana acadêmia de administração e ciências contábeis. AUDITORIA INTERNA: PAPEL, RELEVÂNCIA E AS NOVAS TENDÊNCIAS PARA O FUTURO. 2024. (Congresso).

16° CONGESP - Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte - CONGESP/RN. ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. 2023. (Congresso).

COBACI - Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno. 2023. (Congresso).

Produções bibliográficas

  • ALCON, Alan Novaes ; PINTO, TAINÁ RODRIGUES GOMIDE SOUZA . Análise da emissão de opiniões nos pareceres da auditoria interna sobre a prestação de contas nas universidades federais brasileiras segundo a IN 05/2021. REVISTA DE GESTÃO E SECRETARIADO , v. 15, p. e4446-1, 2024.

  • ALCON, Alan Novaes ; PEREIRA, TIAGO HENRIQUE . Atuação das unidades de auditoria interna nas instituições federais de ensino: uma revisão integrativa da literatura. REVISTA DE GESTÃO E SECRETARIADO , v. 15, p. e3694-20, 2024.

  • ALCON, A. N. . AUDITORIA INTERNA: PAPEL, RELEVÂNCIA E AS NOVAS TENDÊNCIAS PARA O FUTURO. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

  • ALCON, A. N. ; PINTO, T. R. G. S. . ANÁLISE DA EMISSÃO DE OPINIÕES NOS PARECERES DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS SEGUNDO A IN 05/2021.. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • JACINTO, G. P. ; ALCON, A. N. . O IMPACTO DA LEI SECA NA MORTALIDADE DOS ACIDENTES DE TR NSITO NAS UNIDADES FEDERATIVAS DO BRASIL. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • ALCON, A. N. . ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Projetos de pesquisa

  • 2023 - Atual

    Fatores Determinantes para a Emissão de Pareceres com Negativa de Opinião pelas Auditorias Internas sobre as Demonstrações Contábeis nas Prestações de Contas Anuais das IFES de Minas Gerais, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Alan Novaes Alcon - Integrante / Tainá Rodrigues Gomide Souza Pinto - Coordenador.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Universidade Federal de Ouro Preto, Reitoria, Auditoria Interna. , Rua Diogo de Vasconcelos, 122, Pilar, 35400000 - Ouro Preto, MG - Brasil, Telefone: (31) 35591209, Fax: (31) 35591228, URL da Homepage:

Experiência profissional

2023 - Atual

Universidade Federal de Viçosa

Vínculo: Discente pesquisador, Enquadramento Funcional: Discente

2022 - Atual

Universidade Federal de Ouro Preto

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Auditor, Carga horária: 40

Atividades

  • 03/2023

    Pesquisa e desenvolvimento, Reitoria, Auditoria Interna.,Linhas de pesquisa

2021 - 2022

Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Controlador Interno, Carga horária: 40

Outras informações:
. Responsável pelo setor de controle interno da autarquia . Responsável pela executação de atividades de auditoria, emissão de pareceres e relatórios. . Atendimento as demandas oriundas do TCE-MG e demais órgãos de controle. . Gerenciamento de riscos, compliance e controles internos. . Governança e Compliance . Assessoria a diretoria da autarquia

2015 - 2018

Deloitte Consulting

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Consultor de Riscos Sênior, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pela condução de trabalhos de auditoria interna, análise de riscos, avaliação controles internos, compliance e governança em clientes de grande porte e multinacionais. Possui vivência em trabalhos de auditoria Sarbanes Oxley (SOX), auxiliando no reporte para agências reguladoras nos Estados Unidos. Atuou nas industrias: Automotiva ? Conciliação do Inventário de uma Industria Multinacional de Caminhões; Energia ? Auditoria SO; Financeira ? Auditoria Interna de um banco em conformidade com as ordens do Banco Central; e Farmacêutica ? Reestruturação do fechamento contábil de uma indústria farmacêutica Dinamarquesa em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e das normas contábeis Dinamarquesas.

2013 - 2015

COVEPE Comércio de Veículos Pesados Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Encarregado Administrativo, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pelo suporte aos departamentos de contabilidade, contas a pagar, contas a receber e departamento pessoal de duas concessionárias Scania. Realizou o mapeamento de processos das áreas administrativas e financeiras. Responsável por coordenar duas concessionárias aos padrões exigidos pela Scania Matriz (Suécia), tanto no quesito estrutural quanto aos processos administrativos e comerciais.

2010 - 2012

COVEPE Comércio de Veículos Pesados Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Encarregado de Contabilidade, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pela área contabilidade de três concessionárias de veículos Scania. Coordenou uma equipe de 7 membros referente as seguintes atividades: Contabilização de atos e fatos contábeis das empresas, conciliação e fechamento contábil mensal. Preparação de obrigações acessórias (Municipal. Estadual e Federal). Revisão de cálculos tributários e seus respectivos arquivos digitais (Municipal, Estadual e Federal). Apoio aos departamentos Financeiro, Pessoal e Comercial. Atendimento a auditoria interna e órgãos de fiscalização governamentais.

2010 - 2010

COVEPE Comércio de Veículos Pesados Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente de Contabilidade, Carga horária: 40

Outras informações:
Auxiliou o encarregado de contabilidade nas seguintes atividades: registro de atos e fatos contábeis, controle do ativo permanente e fechamento mensal de todo ciclo contábil. Controle financeiro do fluxo de caixa das relações comerciais entre as concessionárias e a fábrica.

2008 - 2009

COVEPE Comércio de Veículos Pesados Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auxiliar Contábil de Escrita Fiscal, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pelo processo de escrituração contábil das notas fiscais de entra e saída. Calculo dos impostos municipais e estaduais (Minas Gerais). Elaboração e envio das declarações fiscais aos órgãos competentes.